2月26日,集团举办第三十六期南光法律大讲堂,进一步贯彻集团制度深化年要求,加强对集团已颁布制度的宣贯和讲解。本期讲堂系内部审计管理制度宣贯专场,由集团审计内控-法律部对《南光(集团)有限公司内部审计管理办法》及《南光(集团)有限公司经济责任审计管理办法》进行讲解,旨在规范和加强内部审计工作,建立健全内部审计制度,提升内部审计工作质量,充分发挥内部审计作用,并进一步规范经济责任审计工作,强化对各级企业主要领导人员的管理监督,促进领导人员履职尽责、担当作为,确保令行禁止。
本次会议设北京、上海分会场。集团二级公司及所属企业审计、内控及风险管理分管领导及专(兼)职工作人员,其他业务职能相关人员约40人参加此次培训。